制定财务模型的阶段

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jakariabd@
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制定财务模型的阶段

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预算预测本质上是一种专门为制定预算而建立的财务模型。它使用一组假设以及历史数据(如果适用)来预测您的业务的未来状态。

预算是财务预算预测模型的输出,代表特定时期内的目标支出和收入。您将使用预算将其与您公司的实际损益(P&L)进行比较,并将此比较作为学习经验,以便将来更好地了解您公司的财务杠杆和更准确的预算。

为了简单起见,我们在此将坚持使用“财务模型”和“预算”这两个术语。

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财务模型、预算和会计平台共同为您提 阿富汗电话号码数据 供业务方面的洞察。以下是获取财务模型和预算应采取的步骤:

1. 在 Excel 中建立财务模型
我们在 Excel 中建立财务模型,确保数字不是硬编码的。我们与企业主密切合作,了解您对来年业务的看法、对固定成本和变动成本的假设以及您认为未来将有多少增长。我们还会查看您的历史数据,了解您前几年的支出和收入。如果没有历史数据,我们就依靠假设,但我们确保了解它们的来源。

在构建模型时,请务必注意,如果您已经在使用会计软件,则模型中的费用和收入类别应与平台上已设置的类别相匹配。若不匹配,平台上的预算和实际数字将并行显示。
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